Werden Lieferantenrechnungen als offene Posten über ein Verbindlichkeitskonto gebucht, so wird mit der Zahlung ein Ausgleich der offenen Posten (OP) vollzogen.
Auswahl der Positionen: Klick auf den Betrag. Ausgleich wird bis zum Gesamtbetrag aufgefüllt. Ist noch mehr vorhanden, so werden nachfolgende Positionen mit gleicher Referenznummer automatisch zugeordnet. Falls keine vorhanden sind, werden nachfolgende Positionen desselben Lieferanten gesucht. Durch einen rechten Mausklick wird die Zuordnung wieder aufgehoben. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich.